Orden de Compra. Nº
3710-1005-SE24
"
Ctto. Sum. Material de Librería para Cecosf BT
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3710-1005-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Ctto. Sum. Material de Librería para Cecosf BT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3710-97-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001015/P-1093 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
AV. MUÑOZ VARGAS N°730
Comuna
Victoria
Impuesto
52364,19
Dirección de Envío de la Factura
AV. MUÑOZ VARGAS N°730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
PLIEGO PAPEL KRAFT CORRIENTE
PLIEGO PAPEL KRAFT CORRIENTE
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
PAPEL CARTULINA, COLOR ROJO 10 / COLOR VERDE 10 / COLOR AMARILLO 10.
PAPEL CARTULINA, COLOR ROJO 10 / COLOR VERDE 10 / COLOR AMARILLO 10.
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.810
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
TIJERAS MEDIANAS OFICINA TORRE 8.25
TIJERAS MEDIANAS OFICINA TORRE 8.25
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.732
$ 7.732
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
BORRADOR DE PIZARRA PLASTICO CTE HAND
BORRADOR DE PIZARRA PLASTICO CTE HAND
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
PIZARRA 80X100 CMS TORRE
PIZARRA 80X100 CMS TORRE
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.064
$ 168.064
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO REFORZADO KORES
CUCHILLO CARTONERO REFORZADO KORES
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
CLAVADORA PARED METAL
CLAVADORA PARED METAL
$ 21.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.429
$ 21.429
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
PORTA LAPIZ METAL REDONDO
PORTA LAPIZ METAL REDONDO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA 220 WATT ARTEL
PISTOLA SILICONA 220 WATT ARTEL
$ 4.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.992
$ 8.992
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
BARRA SILICONA ARTEL
BARRA SILICONA ARTEL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA NEGRO
PLUMON PIZARRA NEGRO
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.085
$ 11.085
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA ROJO
PLUMON PIZARRA ROJO
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.085
$ 11.085
Total Neto
$ 275.601
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.364
TOTAL OC
$ 327.965
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.