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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3710-1018-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA EL CESFAM VICTORIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3710-122-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
129675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221803
| Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial | 3500 | Unidad | APOSITO GASA TEJIDA C/ALGODON ENVASE ESTERIL 13X23 CM UNIDAD (MONTO NETO DISPONIBLE$2.450.000) | 2613301324 APOSITO TRADICIONAL ESTERIL 13 X 23 CM, CAJA X 10 SOBRES, 1 UNID. X SOBRE, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE,CAJA CON 10 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 4 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 682.500
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$ 682.500
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Total Neto
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$ 682.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.675
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$ 812.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.