Orden de Compra. Nº
3710-12369-SE23
"
CTTO. SUM. MATERIAL DE LIBRERIA PARA BODEGA GRAL.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3710-12369-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
CTTO. SUM. MATERIAL DE LIBRERIA PARA BODEGA GRAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3710-97-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001001/P-1488 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Avda. Muñoz Vargas N°730
Comuna
Victoria
Impuesto
164559,57
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Muñoz Vargas N°730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
120
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE)
PLUMON PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE)
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
TIJERA MEDIANA
TIJERA MEDIANA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.820
44121605
Dispensador de cinta
10
Unidad no definida
PORTA SCOTH MEDIANO
PORTA SCOTH MEDIANO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
44121802
Líquido corrector
48
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.904
$ 35.904
44121708
Marcadores
72
Unidad no definida
LAPIZ MARCADOR DE ROPA PILOT
LAPIZ MARCADOR DE ROPA PILOT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.272
$ 151.272
44121706
Lápices de madera
50
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO MADERA
LAPIZ GRAFITO MADERA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL X 50 UNID
LAPIZ PASTA AZUL X 50 UNID
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
44101707
Corcheteras
20
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANA AUCA
CORCHETERA MEDIANA AUCA
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.020
$ 62.020
44121611
Perforadoras
10
Unidad no definida
PERFORADORA GRANDE AUCA
PERFORADORA GRANDE AUCA
$ 3.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.920
$ 39.920
44122001
Archivadores de fichas
97
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.277
$ 285.277
14111531
Libros o cuadernos de registro
40
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIOS TORRE
CUADERNO UNIVERSITARIOS TORRE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.880
$ 63.880
31201512
Cinta Transparente
150
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA SCOTH 18 MM
CINTA ADHESIVA SCOTH 18 MM
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.350
$ 40.350
Total Neto
$ 866.103
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.560
TOTAL OC
$ 1.030.663
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.