Orden de Compra. Nº3710-12369-SE23 "CTTO. SUM. MATERIAL DE LIBRERIA PARA BODEGA GRAL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3710-12369-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CTTO. SUM. MATERIAL DE LIBRERIA PARA BODEGA GRAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3710-97-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001001/P-1488 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas N°730
Comuna Victoria
Impuesto 164559,57
Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas N°730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores120Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE)PLUMON PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE) $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
44121618
Tijeras20Unidad no definidaTIJERA MEDIANA TIJERA MEDIANA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
44121605
Dispensador de cinta10Unidad no definidaPORTA SCOTH MEDIANO PORTA SCOTH MEDIANO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
44121802
Líquido corrector48Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ CORRECTOR LAPIZ $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.904 $ 35.904
44121708
Marcadores72Unidad no definidaLAPIZ MARCADOR DE ROPA PILOTLAPIZ MARCADOR DE ROPA PILOT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.272 $ 151.272
44121706
Lápices de madera50Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO MADERALAPIZ GRAFITO MADERA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
44121701
Lápiz pasta4Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL X 50 UNIDLAPIZ PASTA AZUL X 50 UNID $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
44101707
Corcheteras20Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANA AUCACORCHETERA MEDIANA AUCA $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.020 $ 62.020
44121611
Perforadoras10Unidad no definidaPERFORADORA GRANDE AUCAPERFORADORA GRANDE AUCA $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
44122001
Archivadores de fichas97Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORREARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.277 $ 285.277
14111531
Libros o cuadernos de registro40Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIOS TORRECUADERNO UNIVERSITARIOS TORRE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.880 $ 63.880
31201512
Cinta Transparente150Unidad no definidaCINTA ADHESIVA SCOTH 18 MMCINTA ADHESIVA SCOTH 18 MM $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
Total Neto $ 866.103
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.560
TOTAL OC $ 1.030.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.