|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3710-1278-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO DE SALA DE LACTANCIA MATERNA PROGAMA PROMOCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3710-233-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
AV. MUÑOZ VARGAS N°730 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
83817,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. MUÑOZ VARGAS N°730 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOLUCIONES |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS POBLETE CANO
|
|
R.U.T. |
7.065.462-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOLUCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192102
| Sillones reclinables de hospital o accesorios | 2 | Unidad | SILLON BERGER, SEGUN ANEXO TECNICO | SILLON BERGER |
$ 220.572,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 441.144
|
$ 441.144
|
|
|
Total Neto
|
$ 441.144
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.817
|
|
$ 524.961
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.