Orden de Compra. Nº3710-1464-SE24 "INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL SERVICIO DENTAL DEL CESFAM VICTORIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3710-1464-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL SERVICIO DENTAL DEL CESFAM VICTORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3710-255-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001/P-1400 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AV. MUÑOZ VARGAS N°730
Comuna Victoria
Impuesto 122341
Dirección de Envío de la Factura AV. MUÑOZ VARGAS N°730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VAMPRODEN SPA
Razón Social VAMPRODEN SPA
R.U.T. 76.962.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VAMPRODEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas10BotellaALCOHOL DE QUEMAR, ENVASE 1 LITROALCOHOL DE QUEMAR 1000 ML CÓDIGO: 20030 MARCA: QUIMICA UNIVERSAL PRESENTACIÓN: BOTELLA X 1 LITRO VENCIMIENTO: NO APLICA SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
51142904
Lidocaína20CajaANESTESIA 3% SIN VASOCONSTRICTOR, TUBO DE VIDRIO CAJA DE 50 UNIDADESANESTESIA MEPIVACAINA 3% TUBO VIDRIO DFL CÓDIGO: 22045 MARCA: DFL PRESENTACIÓN: CAJA X 50 TUBOS DE VIDRIO DE 1,8 ML CADA UNO VENCIMIENTO: OCTUBRE 2026 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES $ 26.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
42152457
Kits de cementado dental10UnidadIONOMERO DE VIDRIO DE BASE, FOTOPOLIMERIZABLE, MONOCOMPONENTE, LISTO PARA USAR, BIOCOMPATIBLE, RADIOPACO, LIBERACIÓN DE FLUOR, JERINGA 2,5 GRSI-LINER IONOMERO BASE FOTOCURADO JER 2,5 CÓDIGO: 26101 MARCA: I-DENTAL PRESENTACIÓN: JERINGA DE 2,5G + 5 PUNTAS VENCIMIENTO: ENERO 2028 SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES $ 9.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.900 $ 92.900
Total Neto $ 643.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.341
TOTAL OC $ 766.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.