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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3710-1833-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM VICTORIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3710-151-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
456000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 300000 | Unidad | SOBRE PAPEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1/4C/FUELLE (MONTO DISPONIBLE $3.600.000 IVA INCLUIDO) | BOLSA DE UN CUARTO KG BLANCO CON FUELLE - PRECIO UNITARIO - PRESENTACIÓN PAQUETE DE 1000 UNIDADES - lote 0907fm sin vencimiento -
ENTREGA 3 DÍAS CORRIDOS LUEGO DE RECEPCIONAR ORDEN DE COMPRA - FLETE CANCELADO - MÍNIMO FACTURACIÓN 60.000 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.