Orden de Compra. Nº3710-314-SE26 "REPARACION EQUIPOS DENTALES POSTA QUINO Y ESCUE. H"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3710-314-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPOS DENTALES POSTA QUINO Y ESCUE. H
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3710-65-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006001/P-484 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730
Comuna Victoria
Impuesto 149150
Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Semaditec E.I.R.L
Razón Social CRISTIAN RENE ITURRA ZUNIGA ASESORIA Y SERVICIOS
R.U.T. 76.162.025-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Semaditec E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaLLAVE REGULADORA DE AGUA HÉROES DE IQUIQUELLAVE REGULADORA DE AGUA HÉROES DE IQUIQUE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA SILLÓN DENTAL POSTA QUINO.MANTENCIÓN PREVENTIVA SILLÓN DENTAL POSTA QUINO. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR POSTA QUINO.MANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR POSTA QUINO. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaPEDAL REOSTATO POSTA QUINOPEDAL REOSTATO POSTA QUINO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA SILLÓN MÓDULO HÉROES DE IQUIQUEMANTENCIÓN PREVENTIVA SILLÓN MÓDULO HÉROES DE IQUIQUE $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DENTAL HÉROES DE IQUIQUEMANTENCIÓN PREVENTIVA COMPRESOR DENTAL HÉROES DE IQUIQUE $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaJERINGA TRIPLE HÉROES DE IQUIQUEJERINGA TRIPLE HÉROES DE IQUIQUE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaTRAMPA DE AGUA HÉROES DE IQUIQUETRAMPA DE AGUA HÉROES DE IQUIQUE $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaVÁLVULA COMPRESOR HÉROES DE IQUIQUEVÁLVULA COMPRESOR HÉROES DE IQUIQUE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.150
TOTAL OC $ 934.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.