Orden de Compra. Nº
3710-337-SE26
"
Contrato de Suministro de Productos de Ferretería
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3710-337-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de Suministro de Productos de Ferretería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3710-70-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Avda. Muñoz Vargas 730
Comuna
Victoria
Impuesto
17845,62194
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Muñoz Vargas 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
LLAVE BOLA JARDIN 1/2*
LLAVE BOLA JARDIN 1/2*
$ 2.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.943
$ 2.943
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
REPELENTE ULTRASONICO DE RATONES PHILCO RT943
REPELENTE ULTRASONICO DE RATONES PHILCO RT943
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31162404
Grapas de ferretería
3
Unidad no definida
BURLETE DOBLE ROLLO 90 CM GRIS
BURLETE DOBLE ROLLO 90 CM GRIS
$ 5.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
PISTOLA RIEGO C/ACCE.4 PZS TRAMONTINA
PISTOLA RIEGO C/ACCE.4 PZS TRAMONTINA
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
31162404
Grapas de ferretería
300
Unidad no definida
TOR.CAB LENTEJA P.BROCA 8 X 1 FTAA
TOR.CAB LENTEJA P.BROCA 8 X 1 FTAA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
31162404
Grapas de ferretería
5
Unidad no definida
TRAMPA ADHESIVA P/RATON GRANDE CLINEX 19X26 CM
TRAMPA ADHESIVA P/RATON GRANDE CLINEX 19X26 CM
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.092
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
RATICIDA KLERAT PELLET 500 GR
RATICIDA KLERAT PELLET 500 GR
$ 11.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.303
$ 11.303
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
ALARGADOR 5T X5 MT. MACROTEL BL/NG
ALARGADOR 5T X5 MT. MACROTEL BL/NG
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
TUBO PPR 25 X 6MT GRIS BETA PN-16
TUBO PPR 25 X 6MT GRIS BETA PN-16
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.210
$ 5.210
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
TEE PPR 25MM
TEE PPR 25MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31162404
Grapas de ferretería
2
Unidad no definida
CODO PPR 25 X 90°
CODO PPR 25 X 90°
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CODO PPR HI 20 X 3/4 X 90
CODO PPR HI 20 X 3/4 X 90
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
Total Neto
$ 93.924
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.846
TOTAL OC
$ 111.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.