Orden de Compra. Nº3710-595-SE21 "Material de librería para bodega gral. CESFAM Vict"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3710-595-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Material de librería para bodega gral. CESFAM Vict
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3710-198-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730
Comuna Victoria
Impuesto 38445,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería24Unidad no definidaGoma de borrar chica factisGoma de borrar chica factis $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624 $ 3.624
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definidaLápiz corrector torreLápiz corrector torre $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidatablas con apretadortablas con apretador $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.415
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaCaja lápiz pasta azul 50 unidadesCaja lápiz pasta azul 50 unidades $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.315 $ 48.315
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCaja lápiz pasta rojo 50 unidadesCaja lápiz pasta rojo 50 unidades $ 9.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.326 $ 19.326
14111509
Artículos de papelería48Unidad no definidaLápiz marcador de ropa negro artelLápiz marcador de ropa negro artel $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.904 $ 35.904
14111509
Artículos de papelería48Unidad no definidaDestacador amarillo torreDestacador amarillo torre $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
Total Neto $ 202.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.445
TOTAL OC $ 240.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.