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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3711-49-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3711-65-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3711-65-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
3167832,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Brigitte Acuña Beroiza |
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Razón Social |
BRIGITTE DANAE ACUNA BEROIZA
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R.U.T. |
13.733.131-4 |
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Sucursal |
Brigitte Acuña Beroiza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Se contempla la reparación cubierta taller de maquinas, colocacion de canalas y bajadas de aguas lluvias en el mismo taller, realizar embigasddo para revestimiento de los aleros, además construcción de sala de 20 mts2 dentro del taller de maquinas, manten | |
$ 16.672.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.672.802
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$ 16.672.802
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Total Neto
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$ 16.672.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.167.832
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$ 19.840.634
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.