Orden de Compra. Nº3712-1019-SE13 "Compra de Materiales de Librería en el marco de la ejecución del Programa Chile previene en la Escuela"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-1019-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Librería en el marco de la ejecución del Programa Chile previene en la Escuela
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 9684,411762522
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado10Unidad no definidaPapel Crepé  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definidaLapices  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaOpalina  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44122010
Divisores2Unidad no definidaSeparadores Oficio  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
60121501
Rotuladores de base acuosa1Unidad no definidaPlumón  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357 $ 357
44103105
Cartuchos de tinta3Unidad no definidaTinta HP 122  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.917 $ 19.916
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTinta HP 21  $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.336 $ 10.336
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaResmas Papel Carta  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaResmas Oficio  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546
Total Neto $ 50.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.684
TOTAL OC $ 60.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.