Orden de Compra. Nº
3712-1019-SE13
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Compra de Materiales de Librería en el marco de la ejecución del Programa Chile previene en la Escuela
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-1019-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Librería en el marco de la ejecución del Programa Chile previene en la Escuela
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
9684,411762522
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121601
Papel crepé no blanqueado
10
Unidad no definida
Papel Crepé
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad no definida
Lapices
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
14111525
Papel multiuso
30
Unidad no definida
Opalina
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44122010
Divisores
2
Unidad no definida
Separadores Oficio
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
60121501
Rotuladores de base acuosa
1
Unidad no definida
Plumón
$ 357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357
$ 357
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad no definida
Tinta HP 122
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.917
$ 19.916
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
Tinta HP 21
$ 10.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.336
$ 10.336
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
Resmas Papel Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
Resmas Oficio
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.546
$ 5.546
Total Neto
$ 50.971
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.684
TOTAL OC
$ 60.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.