|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3712-1144-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO DIMAO DESDE 3712-89-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3712-89-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolican N°390, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
423268,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican N°390, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ORTOPEDIA Y UNIFORMES PRO SPA |
|
Razón Social |
Ortopedia y Uniformes Pro Spa
|
|
R.U.T. |
76.651.983-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ORTOPEDIA Y UNIFORMES PRO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | CHAQUETA Y PARKAS TERMICAS | CHAQUETA Y PARKAS TERMICAS CON BORDADOS |
$ 2.227.731,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.227.731
|
$ 2.227.731
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.227.731
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 423.269
|
|
$ 2.651.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.