Orden de Compra. Nº
3712-364-SE14
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Compra de Materiales de Oficina para Recintos Deportivos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-364-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina para Recintos Deportivos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
11502,184870596
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad no definida
Libro de Acta de 100 hojas
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad no definida
Libro de Asistencia de 100 hojas
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
Resmas Papel Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
44121612
Cuchillos cartoneros
4
Unidad no definida
Corta Cartón
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.319
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
Papelero
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
Tijeras
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
60121501
Rotuladores de base acuosa
10
Unidad no definida
Plumones Pizarra
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
53141501
Alfileres rectos
2
Unidad no definida
Cajas de Puch pink
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad no definida
Scotch Ancho
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
Lápiz de Pasta
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44121802
Líquido corrector
10
Unidad no definida
Corrector
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
Total Neto
$ 60.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.502
TOTAL OC
$ 72.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.