Orden de Compra. Nº
3712-412-SE14
"
Compra de Materiales de Oficina para la Oficina de Emergencia y Movilización
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-412-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina para la Oficina de Emergencia y Movilización
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
18877,058819146
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas
1
Unidad no definida
Porta clip
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
44101707
Corcheteras
2
Unidad no definida
Corcheteras
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
Archivadores
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44121802
Líquido corrector
5
Unidad no definida
Corrector
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.319
44122010
Divisores
20
Unidad no definida
Separadores
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
60121501
Rotuladores de base acuosa
10
Unidad no definida
Plumones Negro
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.958
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
Lápiz Kilométrico
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
Tijera
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
Scotch
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44122104
Clips para papel
20
Caja
Doble clips
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resmas Papel Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
Resmas Papel Oficio
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.731
Total Neto
$ 99.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.877
TOTAL OC
$ 118.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.