Orden de Compra. Nº3712-415-SE15 "Servicio de coffee break"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-415-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-18-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 9310
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA ELIZABETH
Razón Social MARCELA ELIZABETH AGUIRRE RAMIREZ
R.U.T. 11.783.794-7
Sucursal MARCELA ELIZABETH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de Coffe Break para actividad de inicio de programa Trabaja con calidad de vida, dirigido a la empresa Tasui.Servicio de Coffee Break $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 49.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.310
TOTAL OC $ 58.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.