Orden de Compra. Nº
3712-426-SE14
"
Compra de Materiales de Oficina para Administrativa de Bodega Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-426-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina para Administrativa de Bodega Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
8257,81512416
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111808
Regla T
1
Unidad no definida
Regla 1 mts. metálica
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
44121802
Líquido corrector
3
Unidad no definida
Corrector
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
44121708
Marcadores
3
Unidad no definida
Destacadores
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resmas Papel Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
Lápiz Pasta AZ-RJ
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
Fundas Transparentes
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
1
Unidad no definida
Porta Scotch
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad no definida
Scotch
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44111804
Papeles de dibujo
1
Unidad no definida
Croquera Cuadriculada
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
44122010
Divisores
5
Unidad no definida
Separadores
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
44101716
Perforadoras
1
Unidad no definida
Perforadora
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
44101707
Corcheteras
1
Unidad no definida
Corchetera
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
Tijeras
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad no definida
Post it
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.782
44122104
Clips para papel
1
Caja
Caja de Clips
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 43.462
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.258
TOTAL OC
$ 51.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.