Orden de Compra. Nº3712-426-SE14 "Compra de Materiales de Oficina para Administrativa de Bodega Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-426-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina para Administrativa de Bodega Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 8257,81512416
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111808
Regla T1Unidad no definidaRegla 1 mts. metálica  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
44121802
Líquido corrector3Unidad no definidaCorrector  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
44121708
Marcadores3Unidad no definidaDestacadores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResmas Papel Carta  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaLápiz Pasta AZ-RJ  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaFundas Transparentes  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1Unidad no definidaPorta Scotch  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad no definidaScotch  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44111804
Papeles de dibujo1Unidad no definidaCroquera Cuadriculada  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
44122010
Divisores5Unidad no definidaSeparadores  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44101716
Perforadoras1Unidad no definidaPerforadora  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
44101707
Corcheteras1Unidad no definidaCorchetera   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTijeras  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
14111530
Notas de papel autoadhesivo3Unidad no definidaPost it  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782
44122104
Clips para papel1CajaCaja de Clips  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 43.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.258
TOTAL OC $ 51.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.