Orden de Compra. Nº3712-560-SE07 "Insumos actividad Conace"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Vilos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-560-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos actividad Conace
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Insumos actividad organizada por Conace
Proveniente de Licitación 3712-57-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna -1
Impuesto 40289,4468
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 83.731.100-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
GALLETAS MC KAY200UnidadGALLETAS MC KAYGALLETAS INDIVIDUALES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.806
50202306
BEBIDA DESECHABLE 3 LITROS C.C.U.200UnidadBEBIDA DESECHABLE 3 LITROS C.C.U.BEBIDAS INDIVIDUALES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadGalletas dulces o pastelitosSANDWICH PAN DE MOLDE QUESO/JAMON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.454
48101903
Vasos de servicio200UnidadVasos de servicioVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404
48101901
Vajillas de servicio200UnidadVajillas de servicioCUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
50201706
Café2TarroCaféNESCAFE 170 GRS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAZUCAR $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 807
50201711
Té Instantáneo2PaqueteTé InstantáneoTÈ EN BOLSITAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 319
Total Neto $ 212.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.289
TOTAL OC $ 252.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.