Orden de Compra. Nº3712-586-SE14 "Materiales de oficina para Depto. de finanzas y personal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-586-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Depto. de finanzas y personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 51491,596629812
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPost itPost it $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44121802
Líquido corrector6UnidadCorrectorCorrector $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487
44121604
Timbres y sellos2UnidadFecherosFecheros $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
44122008
Divisores con uñetas10UnidadSeparadoresSeparadores $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
60121502
Rotuladores de base disolvente4UnidadPlumones SharpiePlumones Sharpie $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
44122001
Archivadores de fichas40Unidadarchivadoresarchivadores $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
44121708
Marcadores6UnidadDestacadoresDestacadores $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44121905
Almohadillas de entintar o estampar2UnidadTamponesTampones $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
14111509
Artículos de papelería25Resmapapel cartapapel carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
14111509
Artículos de papelería50ResmaPapel oficioPapel oficio $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.059
Total Neto $ 271.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.492
TOTAL OC $ 322.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.