Orden de Compra. Nº
3712-586-SE14
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Materiales de oficina para Depto. de finanzas y personal
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-586-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina para Depto. de finanzas y personal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
51491,596629812
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
Post it
Post it
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
44121802
Líquido corrector
6
Unidad
Corrector
Corrector
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.487
44121604
Timbres y sellos
2
Unidad
Fecheros
Fecheros
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.235
44122008
Divisores con uñetas
10
Unidad
Separadores
Separadores
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
60121502
Rotuladores de base disolvente
4
Unidad
Plumones Sharpie
Plumones Sharpie
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
archivadores
archivadores
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
44121708
Marcadores
6
Unidad
Destacadores
Destacadores
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
2
Unidad
Tampones
Tampones
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.437
14111509
Artículos de papelería
25
Resma
papel carta
papel carta
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
14111509
Artículos de papelería
50
Resma
Papel oficio
Papel oficio
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.050
$ 147.059
Total Neto
$ 271.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.492
TOTAL OC
$ 322.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.