Orden de Compra. Nº3712-643-SE14 "Materiales de oficina para RR.PP. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-643-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para RR.PP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 45700,588230524
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaBanderitas señalizadorasBanderitas señalizadoras $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
60123202
Cintas de seda2Unidad no definidaCinta N° 0 tricolorCinta N° 0 tricolor $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111525
Papel multiuso7Cajaopalina carta lisaopalina carta lisa $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.473 $ 46.471
14111525
Papel multiuso5CajaOpalina lisa oficio blancaOpalina lisa oficio blanca $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.714
44122103
Corchetes5CajaCorchetes N°10Corchetes N°10 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44101707
Corcheteras2UnidadCorcheteras alicate isofit cm75Corcheteras alicate isofit cm75 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadCola fría 1/2 kiloCola fría 1/2 kilo $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadTemperas artel de 500 ml. color negroTemperas artel de 500 ml. color negro $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
44121506
Sobres estándar1000UnidadSobre sacoSobre saco $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
53141501
Alfileres rectos100UnidadAlfileres de ganchoAlfileres de gancho $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
14111609
Papel para forrar1PliegoCartón forradoCartón forrado $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
14111509
Artículos de papelería10ResmaPapel oficioPapel oficio $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
14111509
Artículos de papelería10ResmaPapel cartaPapel carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
Total Neto $ 240.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.701
TOTAL OC $ 286.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.