Orden de Compra. Nº3712-689-SE13 "Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-689-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 4148,0672252626
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra6Unidad no definidaCartón Piedra 3 mm.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaArtículos de Librería  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaArtículos de Librería  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaEsfera Plumavit N°1  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaEsfera Plumavit N°8  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaEsferas N°7  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
44121802
Líquido corrector3Unidad no definidaCorrector Líquido  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
60131802
Palos de ritmo3Unidad no definidaPalo de Maqueta 3*3  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60131802
Palos de ritmo6Unidad no definidaPayolenci  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
44121707
Lápices de colores2BaldeLápices de Colores  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
Total Neto $ 21.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.148
TOTAL OC $ 25.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.