Orden de Compra. Nº
3712-689-SE13
"
Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-689-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
4148,0672252626
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social
COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T.
52.003.128-6
Sucursal
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121112
Cartón piedra
6
Unidad no definida
Cartón Piedra 3 mm.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
Artículos de Librería
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad no definida
Artículos de Librería
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
Esfera Plumavit N°1
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
Esfera Plumavit N°8
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
Esferas N°7
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
44121802
Líquido corrector
3
Unidad no definida
Corrector Líquido
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
60131802
Palos de ritmo
3
Unidad no definida
Palo de Maqueta 3*3
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
60131802
Palos de ritmo
6
Unidad no definida
Payolenci
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
44121707
Lápices de colores
2
Balde
Lápices de Colores
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
Total Neto
$ 21.832
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.148
TOTAL OC
$ 25.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.