Orden de Compra. Nº3712-721-AG23 "Show de Magia."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-721-AG23
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Show de Magia.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5815 del sistema Municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 194252,724137931
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDSON JAHIR ROJAS VALDES
Razón Social EDSON JAHIR ROJAS VALDES
R.U.T. 18.878.505-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDSON JAHIR ROJAS VALDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaServicio de producción de eventos, Show de magia. Contratación del servicio de producción de eventos; Show de Magia, para niños y niñas para las actividades del programa denominado Actividades comunitarias en torno a la niñez 2023, las que se realizarán el sector urbano y rural de la comuna. $ 1.299.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.999 $ 1.299.999
Total Neto $ 1.299.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 194.253
TOTAL OC $ 1.494.252


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.202.808-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.878.505-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.756.652-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.