Orden de Compra. Nº3712-721-SE13 "Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias" "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-721-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para Talleres Municipales pertenecientes a programa de gestión municipal "Organizaciones Comunitarias"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 18760,504198922
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111059
Resinas plásticas7Unidad no definidaResinas  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.527 $ 23.529
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3Unidad no definidaGesso Imprimante  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
11121503
Laca3Unidad no definidaLacas Acrilicas  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.387
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1Unidad no definidaPegamento Decohupage  $ 4.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.121 $ 4.121
14111705
Servilletas de papel26Unidad no definidaServilleta Decorativa  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.282
60121236
Pinceles26Unidad no definidaPincel Artel  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.664
52152004
Platos domésticos3Unidad no definidaPlatos de Vidrio italiano  $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 98.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.761
TOTAL OC $ 117.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.