|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3712-753-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Almuerzo para despedida de los alumnos junto a tutoras del Programa Residencia Familiar a realizarse el día 10 de Noviembre 2010 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
48298,31932768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MitzyLasConchas |
|
Razón Social |
MITSY LILIANA DIAZ FIERRO
|
|
R.U.T. |
10.705.930-k |
|
Sucursal |
MitzyLasConchas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad no definida | Almuerzo para despedida de los alumnos junto a tutoras del Programa Residencia Familiar a realizarse el día 10 de Noviembre 2010 según cotizaciones adjuntas | |
$ 254.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 254.202
|
$ 254.202
|
|
|
Total Neto
|
$ 254.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.298
|
|
$ 302.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.