Orden de Compra. Nº3712-758-SE12 "Adquisición de Materiales de Aseo para ser utilizados por motivos de las elecciones municipales 2012 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-758-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Aseo para ser utilizados por motivos de las elecciones municipales 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº278
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 46332,857136997
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Jorquera
Razón Social RODRIGO MAURICIO MARTIN MOYA
R.U.T. 11.947.410-8
Sucursal Supermercado Jorquera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaToallas Nova  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPapel Higiénico Confort  $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.261
53131608
Jabones20Unidad no definidaJabón Líquido  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
50201709
Café instantáneo2Unidad no definidaNescafe  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definidaDesodorante Ambiental  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
10191509
Insecticidas14Unidad no definidaInsecticidas  $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.824 $ 26.824
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPaños Amarillos  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
50201711
Té instantáneo1Unidad no definidaCaja de Te  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
50202311
Bebidas1Unidad no definidaBebida  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaBolsas de Basura  $ 5.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaPoett  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.487
47131603
Esponjas1Unidad no definida12 Esponjas  $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad no definida 5 Paños Bonobril  $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
47131618
Mopas húmedas9Unidad no definidaMopas  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.782
47131824
Productos de limpieza de ventanas25Unidad no definidaLimpiavidrios  $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.625 $ 25.630
50181905
Galletas dulces o pastelitos3Unidad no definidaGalletas Surtidas  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
12181501
Ceras sintéticas60Unidad no definidaCeras  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.832
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAzúcar  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
50202310
Agua mineral1LitroAgua Mineral  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroCloro  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 243.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.333
TOTAL OC $ 290.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.