Orden de Compra. Nº
3712-758-SE12
"
Adquisición de Materiales de Aseo para ser utilizados por motivos de las elecciones municipales 2012
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-758-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Aseo para ser utilizados por motivos de las elecciones municipales 2012
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican Nº278
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
46332,857136997
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Jorquera
Razón Social
RODRIGO MAURICIO MARTIN MOYA
R.U.T.
11.947.410-8
Sucursal
Supermercado Jorquera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
Toallas Nova
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
Papel Higiénico Confort
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.261
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
Jabón Líquido
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.680
$ 21.681
50201709
Café instantáneo
2
Unidad no definida
Nescafe
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad no definida
Desodorante Ambiental
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
10191509
Insecticidas
14
Unidad no definida
Insecticidas
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.824
$ 26.824
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
Paños Amarillos
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
50201711
Té instantáneo
1
Unidad no definida
Caja de Te
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
50202311
Bebidas
1
Unidad no definida
Bebida
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad no definida
Bolsas de Basura
$ 5.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.748
$ 5.748
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
Poett
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.487
47131603
Esponjas
1
Unidad no definida
12 Esponjas
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.815
$ 1.815
47131602
Paños de limpieza absorbente
1
Unidad no definida
5 Paños Bonobril
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
47131618
Mopas húmedas
9
Unidad no definida
Mopas
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.780
$ 12.782
47131824
Productos de limpieza de ventanas
25
Unidad no definida
Limpiavidrios
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.625
$ 25.630
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad no definida
Galletas Surtidas
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
12181501
Ceras sintéticas
60
Unidad no definida
Ceras
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.832
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
Azúcar
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.345
50202310
Agua mineral
1
Litro
Agua Mineral
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Litro
Cloro
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
Total Neto
$ 243.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.333
TOTAL OC
$ 290.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.