Orden de Compra. Nº
3712-784-SE13
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Compra de Materiales de Oficina para la Administración Municipal
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-784-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina para la Administración Municipal
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
25800,084029873
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122010
Divisores
5
Unidad no definida
Separadores Oficio
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
55121804
Distintivos o porta distintivos
2
Unidad no definida
Porta Tarjetas
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad no definida
Carpetas Simples
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44121904
Rellenos de tinta
1
Unidad no definida
Tampón Dactilar
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad no definida
Tinta HP-122 NG
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.818
$ 37.815
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad no definida
Tinta HP-122 COLOR
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.858
$ 42.857
14111609
Papel para forrar
3
Unidad no definida
Cartón Forrado
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
Tinta HP-21
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
44122019
Cajas de archivo o accesorios
10
Unidad no definida
Cajas Memphis
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resmas Oficio
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.865
$ 13.866
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resmas Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
Total Neto
$ 135.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.800
TOTAL OC
$ 161.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.