Orden de Compra. Nº3712-784-SE13 "Compra de Materiales de Oficina para la Administración Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-784-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina para la Administración Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 25800,084029873
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
Divisores5Unidad no definidaSeparadores Oficio  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
55121804
Distintivos o porta distintivos2Unidad no definidaPorta Tarjetas  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
44122011
Carpetas para archivos20Unidad no definidaCarpetas Simples  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
44121904
Rellenos de tinta1Unidad no definidaTampón Dactilar  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad no definidaTinta HP-122 NG  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815
44103105
Cartuchos de tinta6Unidad no definidaTinta HP-122 COLOR  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.857
14111609
Papel para forrar3Unidad no definidaCartón Forrado  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaTinta HP-21  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
44122019
Cajas de archivo o accesorios10Unidad no definidaCajas Memphis  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResmas Oficio  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResmas Carta  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
Total Neto $ 135.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.800
TOTAL OC $ 161.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.