Orden de Compra. Nº3712-798-SE14 "Alimentos por actividad de concierto de Quilapayún"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-798-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Alimentos por actividad de concierto de Quilapayún
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 8251,42857037
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor urrechaga
Razón Social PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 83.731.100-4
Sucursal urrechaga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171903
Aceitunas1Unidad no definidaaceitunasaceitunas $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50131803
Sucedáneo de Queso1Unidad no definidaQueso gaudaQueso gauda $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados5BotellaJugos 1 1/2 litrosJugos 1 1/2 litros $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
50201713
Bolsitas de te1Cajaté 100 bolsitas negroté 100 bolsitas negro $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
50202310
Agua mineral30Unidad15 agua mineral con gas 15 agua mineral sin gas15 agua mineral con gas 15 agua mineral sin gas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
14111703
Toallas de papel5Unidadtoallas novastoallas novas $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50101717
Semillas o frutos secos pelados7Unidadmanímaní $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.235
50201706
Café1Tarrocafé café $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoazúcarazúcar $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
52121602
Servilletas5Paqueteservilletasservilletas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 43.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.251
TOTAL OC $ 51.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.