Orden de Compra. Nº
3712-798-SE14
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Alimentos por actividad de concierto de Quilapayún
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-798-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos por actividad de concierto de Quilapayún
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
8251,42857037
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
urrechaga
Razón Social
PEDRO MIGUEL URRECHAGA Y COMPANIA LIMITA
R.U.T.
83.731.100-4
Sucursal
urrechaga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171903
Aceitunas
1
Unidad no definida
aceitunas
aceitunas
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50131803
Sucedáneo de Queso
1
Unidad no definida
Queso gauda
Queso gauda
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Botella
Jugos 1 1/2 litros
Jugos 1 1/2 litros
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
té 100 bolsitas negro
té 100 bolsitas negro
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50202310
Agua mineral
30
Unidad
15 agua mineral con gas 15 agua mineral sin gas
15 agua mineral con gas 15 agua mineral sin gas
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
toallas novas
toallas novas
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50101717
Semillas o frutos secos pelados
7
Unidad
maní
maní
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.236
$ 5.235
50201706
Café
1
Tarro
café
café
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
azúcar
azúcar
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
52121602
Servilletas
5
Paquete
servilletas
servilletas
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
Total Neto
$ 43.429
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.251
TOTAL OC
$ 51.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.