Orden de Compra. Nº3712-846-SE17 "Material de aseo. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-846-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-22-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 8716,05031
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN
Razón Social JOSE ARTURO GONZALEZ VILLALON
R.U.T. 4.544.532-1
Sucursal JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VILLALÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
Hervidores y teteras1GlobalCompra de materiales de aseo para las oficinas de sernam, omil, turismo y odel. Compra de materiales de aseo $ 45.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.874 $ 45.874
Total Neto $ 45.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.716
TOTAL OC $ 54.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.