Orden de Compra. Nº3712-920-SE15 "Materiales de construccion ayuda social N°31351"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-920-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion ayuda social N°31351
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 8222,6889
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minox
Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T. 7.299.547-3
Sucursal minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaAyuda Social N°31351, Elisa Astorga Latuz.Ayuda Social N°31351, Elisa Astorga Latuz. $ 43.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.277 $ 43.277
Total Neto $ 43.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.223
TOTAL OC $ 51.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.