Orden de Compra. Nº
3712-930-SE14
"
Adquisicion de material de oficina para SENDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-930-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de material de oficina para SENDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
17738,6554621541
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
5
Block
block cartulinas
block cartulinas
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
14111525
Papel multiuso
1
Block
block papel fotografico
block papel fotografico
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
14111525
Papel multiuso
1
Caja
caja opalinas
caja opalinas
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
cinta de embalaje
cinta de embalaje
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 655
60121535
Goma de borrar
1
Unidad
goma de borrar
goma de borrar
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 227
$ 227
24112404
Caja
3
Unidad
cajas platicas
cajas platicas
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
26121613
Cable aislado o forrado
1
Unidad
alargador
alargador
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
14111610
Cartulina
18
Unidad
cartulinas metalicas
cartulinas metalicas
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.319
44122011
Carpetas para archivos
70
Unidad
carpeta funda transp.
carpeta funda transp.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.588
44121506
Sobres estándar
70
Unidad
sobres
sobres
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Resma
resma de papel oficio
resma de papel oficio
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.765
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Resma
resma de papel carta
resma de papel carta
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
Total Neto
$ 93.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.739
TOTAL OC
$ 111.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.