Orden de Compra. Nº3712-930-SE14 "Adquisicion de material de oficina para SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-930-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de material de oficina para SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 17738,6554621541
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina5Blockblock cartulinasblock cartulinas $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
14111525
Papel multiuso1Blockblock papel fotograficoblock papel fotografico $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
14111525
Papel multiuso1Cajacaja opalinascaja opalinas $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31201512
Cinta Transparente2Unidadcinta de embalajecinta de embalaje $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
60121535
Goma de borrar1Unidadgoma de borrargoma de borrar $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227 $ 227
24112404
Caja3Unidadcajas platicascajas platicas $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
26121613
Cable aislado o forrado1Unidadalargadoralargador $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
14111610
Cartulina18Unidadcartulinas metalicascartulinas metalicas $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.319
44122011
Carpetas para archivos70Unidadcarpeta funda transp.carpeta funda transp. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.588
44121506
Sobres estándar70Unidadsobressobres $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
14111506
Papel para impresora del ordenador4Resmaresma de papel oficioresma de papel oficio $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
14111506
Papel para impresora del ordenador3Resmaresma de papel cartaresma de papel carta $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 93.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.739
TOTAL OC $ 111.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.