Orden de Compra. Nº3712-931-SE11 "Compra de Materiales de Oficina para el Proyecto "Intervención de Prevención Selectiva en niños del Colegio Diego de Almagro "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-931-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina para el Proyecto "Intervención de Prevención Selectiva en niños del Colegio Diego de Almagro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 31932,7731091881
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa40Unidad no definidaPlumones  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.840 $ 19.832
44121505
Sobres especiales100Unidad no definidaSobres Americanos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCarpetas de cartón  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
60121524
Bolígrafos de gel3Unidad no definidaLápiz Tinta Gel azul  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
Lápiz pasta19Unidad no definidaLápiz Pasta  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
Portaminas3Unidad no definidaLápiz Porta Mina  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
Transparencias1666Unidad no definidaFotocopias  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 42.000
Archivadores de fichas2Unidad no definidaArchivadores  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Cartuchos de etiquetas adhesivas1Unidad no definidaEtiquetas Adhesivas  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
Líquido corrector3Unidad no definidaCorrector  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definidaBitácora  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaTinta Hp 74  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaTinta HP75  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
Clips para papel1CajaAcoclip  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
Juegos de papel surtido40PliegoCartulinas  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.034
Papel kraft50PliegoPapel Kraft  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
14111525
Papel multiuso100PliegoOpalinas  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaResmas Carta  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaResmas Oficio  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.