Orden de Compra. Nº
3712-931-SE11
"
Compra de Materiales de Oficina para el Proyecto "Intervención de Prevención Selectiva en niños del Colegio Diego de Almagro
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-931-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina para el Proyecto "Intervención de Prevención Selectiva en niños del Colegio Diego de Almagro
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican Nº309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
31932,7731091881
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa
40
Unidad no definida
Plumones
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.840
$ 19.832
44121505
Sobres especiales
100
Unidad no definida
Sobres Americanos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Carpetas para archivos
50
Unidad no definida
Carpetas de cartón
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
60121524
Bolígrafos de gel
3
Unidad no definida
Lápiz Tinta Gel azul
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
Lápiz pasta
19
Unidad no definida
Lápiz Pasta
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
Portaminas
3
Unidad no definida
Lápiz Porta Mina
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
Transparencias
1666
Unidad no definida
Fotocopias
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.650
$ 42.000
Archivadores de fichas
2
Unidad no definida
Archivadores
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
Cartuchos de etiquetas adhesivas
1
Unidad no definida
Etiquetas Adhesivas
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
Líquido corrector
3
Unidad no definida
Corrector
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad no definida
Bitácora
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
Tinta Hp 74
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.042
$ 25.042
Cartuchos de tinta
2
Unidad no definida
Tinta HP75
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
Clips para papel
1
Caja
Acoclip
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975
$ 975
Juegos de papel surtido
40
Pliego
Cartulinas
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.034
Papel kraft
50
Pliego
Papel Kraft
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.042
14111525
Papel multiuso
100
Pliego
Opalinas
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
Resmas Carta
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
Resmas Oficio
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.