Orden de Compra. Nº3712-976-SE14 "Adquisicion de materiales de contruccion "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3712-976-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de contruccion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3698-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 70306,3865545139
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minox
Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T. 7.299.547-3
Sucursal minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6Unidadrodillo esponja 180mm rodillo esponja 180mm $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
31211904
Brochas3Unidadbrocha estampa 3brocha estampa 3 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
40141702
Grifos2Unidadpistola riego 7 funciones truppistola riego 7 funciones trup $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidaddiluyente sinteticodiluyente sintetico $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546
86131502
Pintura3Unidadtineta esm. pieza y fachadatineta esm. pieza y fachada $ 72.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.807 $ 216.807
30111601
Cemento4Unidadcemento polpaico o melon sc 42cemento polpaico o melon sc 42 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639
24101505
Carretilla hidráulica2Unidadcarretilla concretocarretilla concreto $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866
23231202
Eje de la sierra2Unidadmarco sierra uyustools profesimarco sierra uyustools profesi $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
86131502
Pintura4Unidadgalon oleo brillante blanco magalon oleo brillante blanco ma $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
31211904
Brochas3Unidadbrocha estampa de 2brocha estampa de 2 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209 $ 1.210
Total Neto $ 370.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.306
TOTAL OC $ 440.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.