Orden de Compra. Nº
3712-976-SE14
"
Adquisicion de materiales de contruccion
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3712-976-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de contruccion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3698-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
70306,3865545139
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
minox
Razón Social
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T.
7.299.547-3
Sucursal
minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
6
Unidad
rodillo esponja 180mm
rodillo esponja 180mm
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.834
$ 9.832
31211904
Brochas
3
Unidad
brocha estampa 3
brocha estampa 3
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
40141702
Grifos
2
Unidad
pistola riego 7 funciones trup
pistola riego 7 funciones trup
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Unidad
diluyente sintetico
diluyente sintetico
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.548
$ 5.546
86131502
Pintura
3
Unidad
tineta esm. pieza y fachada
tineta esm. pieza y fachada
$ 72.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.807
$ 216.807
30111601
Cemento
4
Unidad
cemento polpaico o melon sc 42
cemento polpaico o melon sc 42
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.639
24101505
Carretilla hidráulica
2
Unidad
carretilla concreto
carretilla concreto
$ 31.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.866
$ 63.866
23231202
Eje de la sierra
2
Unidad
marco sierra uyustools profesi
marco sierra uyustools profesi
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.739
86131502
Pintura
4
Unidad
galon oleo brillante blanco ma
galon oleo brillante blanco ma
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.016
$ 42.017
31211904
Brochas
3
Unidad
brocha estampa de 2
brocha estampa de 2
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.209
$ 1.210
Total Neto
$ 370.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.306
TOTAL OC
$ 440.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.