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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3713-100-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-33-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3713-33-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Vilos
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
7805,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2009 |
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 6 | Unidad | silicona para autos buena calidad | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.880
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$ 11.880
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14111703
| Toallas de papel | 70 | Unidad | toalla nova | |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.400
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$ 22.400
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Unidad | lustramuebles | |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800
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$ 6.800
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Total Neto
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$ 41.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.805
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$ 48.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.