Orden de Compra. Nº3713-113-SE15 "Insumos de Oficina, Proyecto Comunitario, Mejoria "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-113-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina, Proyecto Comunitario, Mejoria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3712-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso1Cajacaja de opalina  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111537
Papel de etiquetas1Cajacaja de etiquetas  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121701
Lápiz pasta2Cajacaja lapiz pasta paper matte  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122011
Carpetas para archivos30Unidadcarpetas con elastico  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
27112809
Portaútiles1Unidadporta mina  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
27112809
Portaútiles1Unidadmina   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2Unidadboligrafos bic roller  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
14111514
Bloques para mensajes25Unidadblock  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
44121701
Lápiz pasta30Unidadlapiz pasta bic  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44103105
Cartuchos de tinta1Juegojuego tintas epson 73 N  $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 114.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 114.570

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.