Orden de Compra. Nº3713-135-SE22 "Mantención Mahindra 71"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-135-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantención Mahindra 71
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3713-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyan N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 179682,81
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller de soldadura - Casa Matriz
Razón Social LUIS ANTONIO GONZALEZ QUIROGA
R.U.T. 8.381.690-2
Sucursal taller de soldadura - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161513
Filtros de combustible1Unidad no definidaFiltro de combustible  $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
40161505
Filtros de aire1Unidad no definidaFiltro de aire  $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4Unidad no definidaCambio de 4 neumáticos  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaAlineacion  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaBalanceo  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
26111805
Tensores de correa1UnidadFiltro de aceite  $ 36.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.899 $ 36.899
26111805
Tensores de correa1UnidadCambio aceite motor  $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
Total Neto $ 945.699
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.683
TOTAL OC $ 1.125.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.