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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3713-139-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mejoramiento de Kiosko Saludable, PROMOS 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3712-8-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
minox |
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Razón Social |
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
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R.U.T. |
7.299.547-3 |
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Sucursal |
minox |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | galon esmalte sintetico blanco | |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.500
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$ 14.500
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | galon esmalte sint. cereluxe B | |
$ 22.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.400
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$ 22.400
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | galon esmalte sint. cereluxe | |
$ 29.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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31162704
| Puntas de rodillo | 2 | Unidad | | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | brocha estampa de 2 1/2 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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31211916
| Forradores de bandeja de pintura | 1 | Unidad | bandeja hela para pintar | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100
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$ 1.100
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 3 | Litro | diluyente sintetico colo | |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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Total Neto
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$ 79.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 79.550
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.