Orden de Compra. Nº
3713-158-SE16
"
Insumos de oficina para Depto de Salud
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-158-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de oficina para Depto de Salud
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
59293,86677
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador
25
Resma
resma oficio
$ 2.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.200
$ 72.206
14121503
Cartulina
5
Pliego
cartulinas artel
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44122104
Clips para papel
1
Caja
caja de accoclip
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.059
$ 2.059
44121626
Dedales
6
Unidad
dedales
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
27112809
Portaútiles
4
Unidad
porta scotch
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.388
$ 6.387
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
post it
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
44122104
Clips para papel
18
Caja
cajas de clips
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.294
44122117
Anillados
3
Unidad
anillado
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
14111531
Libros o cuadernos de registro
6
Unidad
libros bitacora
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.772
$ 32.773
31151706
Cable de cobre no eléctrico
1
Unidad
alargador
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad
archivador angosto
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
lapiz pilot fino
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
55121706
Banderas
5
Unidad
banderines
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
scotch
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.765
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
lapiz pilot fino
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
26111702
Pilas alcalinas
80
Unidad
pilas duracell AA AAA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.697
60121112
Cartón piedra
4
Unidad
cartón piedra
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
1
Unidad
tampon
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
26111701
Baterías recargables
3
Unidad
bateria
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.327
$ 9.328
43201808
CD de sólo lectura
1
Paquete
torre CD c/sobre
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
44122104
Clips para papel
2
Caja
cajas de doble clips grande
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
lapiz pilot V5
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
44121618
Tijeras
1
Unidad
tijera
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
14111506
Papel para impresora del ordenador
33
Resma
resma carta
$ 2.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.572
$ 88.573
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
cuaderno triple
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
Total Neto
$ 312.073
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.294
TOTAL OC
$ 371.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.