Orden de Compra. Nº
3713-173-SE16
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Insumos de oficina para Depto de Salud
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-173-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de oficina para Depto de Salud
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
25675,53429
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
4
Unidad
TIJERAS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.345
60104904
Kits de electricidad
1
Unidad
ALARGADOR
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
26111701
Baterías recargables
5
Unidad
BATERIAS
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.545
$ 15.546
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CUADERNO TAPA DURA
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
CUADERNOS UNIV TORRE
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
14111531
Libros o cuadernos de registro
11
Unidad
CUADERNOS TORRE CLASICO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.491
$ 18.487
55121706
Banderas
5
Unidad
BANDERINES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
REVISTEROS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
55121706
Banderas
4
Unidad
BANDERAS GENERO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS SIMPLES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
43211706
Teclados
1
Unidad
TECLADO NUMERICO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
44103503
Resortes o lomos de encuadernación
6
Unidad
LOMOS ARCHIVADORES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
31201517
Cinta para empaquetar
16
Unidad
SCOTH
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
44122011
Carpetas para archivos
25
Unidad
CARPETAS PLASTICAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
TINTA TAMPON
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.597
41111604
Reglas
11
Unidad
REGLAS CON DISEÑO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
44121704
Lápiz pasta
11
Unidad
LAPICES CON DISEÑOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
44121804
Borradores
1
Unidad
BORRADOR PIZARRA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
44121506
Sobres estándar
3
Paquete
PAQUETE SOBRE AMERICANO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
Total Neto
$ 135.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.676
TOTAL OC
$ 160.810
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.