Orden de Compra. Nº3713-173-SE16 "Insumos de oficina para Depto de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-173-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina para Depto de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 25675,53429
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.345
60104904
Kits de electricidad1UnidadALARGADOR  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
26111701
Baterías recargables5UnidadBATERIAS  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.545 $ 15.546
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadCUADERNO TAPA DURA  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadCUADERNOS UNIV TORRE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.244
14111531
Libros o cuadernos de registro11UnidadCUADERNOS TORRE CLASICO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.491 $ 18.487
55121706
Banderas5UnidadBANDERINES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672
44122001
Archivadores de fichas4UnidadREVISTEROS  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
55121706
Banderas4UnidadBANDERAS GENERO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
43211706
Teclados1UnidadTECLADO NUMERICO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
44103503
Resortes o lomos de encuadernación6UnidadLOMOS ARCHIVADORES  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
31201517
Cinta para empaquetar16UnidadSCOTH  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
31201603
Gomas10UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCARPETAS PLASTICAS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA TAMPON  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
41111604
Reglas11UnidadREGLAS CON DISEÑO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
44121704
Lápiz pasta11UnidadLAPICES CON DISEÑOS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
44121804
Borradores1UnidadBORRADOR PIZARRA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
44121506
Sobres estándar3PaquetePAQUETE SOBRE AMERICANO  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 135.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.676
TOTAL OC $ 160.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.