Orden de Compra. Nº
3713-224-SE15
"
insumos de oficina, Convenio Chile crece contigo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-224-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
insumos de oficina, Convenio Chile crece contigo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3712-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido
4
Unidad
SOBRES CARTULINAS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
44122011
Carpetas para archivos
1
Unidad
CARPETA GAMUZA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
60141111
Accesorios de juegos
3
Unidad
LEGOS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
44121505
Sobres especiales
3
Unidad
SOBRE PAPEL ENTRETENIDO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
1
Unidad
BOLSO NOTEBOOK
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft
14
Unidad
HOJAS DE COLORES
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14121701
Papeles unidos por película
69
Unidad
LAMINADOS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
60141024
Sonajeros
12
Unidad
CASCABELES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ SHARPIE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44121701
Lápiz pasta
5
Unidad
LÁPIZ GEL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44102002
Sobres de laminador
1
Unidad
SOBRE LAMINAS 3D
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
44121505
Sobres especiales
1
Unidad
SOBRE CARTULINA METALICA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
44121505
Sobres especiales
1
Unidad
SOBRE PAÑOLENCI
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
12171703
Tintas
1
Juego
JUEGO DE TINTAS EPSON 73N MG- YE- CY-NG
$ 32.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60102513
Juegos de dominó
4
Unidad
DOMINÓ DIDACTICO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
60141111
Accesorios de juegos
1
Unidad
LEGOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
60121705
Bloques de madera para grabado
1
Juego
SET BLOQUES MADERA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
GLITTER
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
ENGRAPADORA
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
Total Neto
$ 151.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 151.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.