Orden de Compra. Nº3713-224-SE15 "insumos de oficina, Convenio Chile crece contigo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-224-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra insumos de oficina, Convenio Chile crece contigo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3712-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido4UnidadSOBRES CARTULINAS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCARPETA GAMUZA  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
60141111
Accesorios de juegos3UnidadLEGOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44121505
Sobres especiales3UnidadSOBRE PAPEL ENTRETENIDO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1UnidadBOLSO NOTEBOOK  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft14UnidadHOJAS DE COLORES  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14121701
Papeles unidos por película69UnidadLAMINADOS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
60141024
Sonajeros12UnidadCASCABELES  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ SHARPIE  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44121701
Lápiz pasta5UnidadLÁPIZ GEL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44102002
Sobres de laminador1UnidadSOBRE LAMINAS 3D  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
44121505
Sobres especiales1UnidadSOBRE CARTULINA METALICA  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121505
Sobres especiales1UnidadSOBRE PAÑOLENCI  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
12171703
Tintas1JuegoJUEGO DE TINTAS EPSON 73N MG- YE- CY-NG  $ 32.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
44122011
Carpetas para archivos15UnidadCARPETAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60102513
Juegos de dominó4UnidadDOMINÓ DIDACTICO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
60141111
Accesorios de juegos1UnidadLEGOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121705
Bloques de madera para grabado1JuegoSET BLOQUES MADERA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
60123601
Pegamento de purpurina3UnidadGLITTER  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121630
Kit de grapadora1UnidadENGRAPADORA  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 151.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 151.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.