Orden de Compra. Nº
3713-225-SE15
"
INSUMOS DE OFICINA, DEPTO DE SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-225-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE OFICINA, DEPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3712-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas
1
Caja
ADORNOS NAVIDAD
$ 6.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
CAJA LAPIZ PASTA RJ-NG
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44122104
Clips para papel
5
Caja
CAJA DE ACCOCLIPS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
44121802
Líquido corrector
1
Caja
CAJA CORRECTOR
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos
2
Unidad
ALARGADORES
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad
REVISTERO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS C/E
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44122001
Archivadores de fichas
3
Unidad
ARCHIVADOR
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad
ARCHIVADOR LETRA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
10161511
Pinos
1
Unidad
PINO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
44122117
Anillados
1
Unidad
ANILLADOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
SCOTH CHICO
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.328
$ 2.328
26111702
Pilas alcalinas
36
Unidad
PILAS DURACELL AA
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
LÁPIZ BIC ROLLER
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
$ 388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.940
$ 1.940
14111525
Papel multiuso
12
Pliego
PAPEL KRAFF
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Resma
RESMA CARTA
$ 2.619,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.619
$ 2.619
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Resma
RESMA OFICIO
$ 3.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.092
$ 3.092
44121505
Sobres especiales
50
Sobre
SOBRES CD
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
Total Neto
$ 126.949
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 126.949
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.