Orden de Compra. Nº3713-225-SE15 "INSUMOS DE OFICINA, DEPTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-225-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA, DEPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3712-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas1CajaADORNOS NAVIDAD  $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
44121701
Lápiz pasta2CajaCAJA LAPIZ PASTA RJ-NG  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44122104
Clips para papel5CajaCAJA DE ACCOCLIPS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
44121802
Líquido corrector1CajaCAJA CORRECTOR  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadALARGADORES  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44122001
Archivadores de fichas1UnidadREVISTERO  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS C/E  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122001
Archivadores de fichas3UnidadARCHIVADOR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44122001
Archivadores de fichas2UnidadARCHIVADOR LETRA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
10161511
Pinos1UnidadPINO  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122117
Anillados1UnidadANILLADOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201512
Cinta Transparente6UnidadSCOTH CHICO  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
26111702
Pilas alcalinas36UnidadPILAS DURACELL AA  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
44121701
Lápiz pasta2UnidadLÁPIZ BIC ROLLER  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31201512
Cinta Transparente5UnidadCINTA DE EMBALAJE  $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
14111525
Papel multiuso12PliegoPAPEL KRAFF  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
14111506
Papel para impresora del ordenador1ResmaRESMA CARTA  $ 2.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.619 $ 2.619
14111506
Papel para impresora del ordenador1ResmaRESMA OFICIO  $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
44121505
Sobres especiales50SobreSOBRES CD  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 126.949
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 126.949

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.