Orden de Compra. Nº
3713-233-SE16
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Insumos de oficina, Convenio Vida Sana
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-233-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de oficina, Convenio Vida Sana
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
10606,465
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
lápiz bic
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
5
Unidad
plumon
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.479
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
caja opalina lisa
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
43232503
Corrector ortográfico
5
Unidad
corrector
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
44121618
Tijeras
2
Unidad
tijera grande
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
44112005
Agendas
3
Unidad
agenda
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.346
$ 11.345
14111525
Papel multiuso
25
Unidad
papel crepe
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44122011
Carpetas para archivos
3
Unidad
carpeta
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
14111610
Cartulina
9
Unidad
cartulina
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
44121701
Lápiz pasta
25
Unidad
lapiz pasta bic
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
60121112
Cartón piedra
1
Unidad
cartón piedra
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
13111307
Espuma de goma
3
Paquete
paquete goma eva
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111509
Artículos de papelería
1
Resma
resma oficio
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
14111509
Artículos de papelería
1
Resma
resma carta
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 55.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.606
TOTAL OC
$ 66.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.