Orden de Compra. Nº3713-233-SE16 "Insumos de oficina, Convenio Vida Sana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-233-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina, Convenio Vida Sana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-40-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 10606,465
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1Cajalápiz bic  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5Unidadplumon  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
14111525
Papel multiuso1Unidadcaja opalina lisa  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
43232503
Corrector ortográfico5Unidadcorrector  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
44121618
Tijeras2Unidadtijera grande  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
44112005
Agendas3Unidadagenda  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
14111525
Papel multiuso25Unidadpapel crepe  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44122011
Carpetas para archivos3Unidadcarpeta  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
14111610
Cartulina9Unidadcartulina   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
44121701
Lápiz pasta25Unidadlapiz pasta bic  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
60121112
Cartón piedra1Unidadcartón piedra  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
13111307
Espuma de goma3Paquetepaquete goma eva  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111509
Artículos de papelería1Resmaresma oficio  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
14111509
Artículos de papelería1Resmaresma carta  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 55.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.606
TOTAL OC $ 66.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.