Orden de Compra. Nº
3713-72-SE17
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Insumos de Oficina, Diagnostico Participativo Equi
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-72-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de Oficina, Diagnostico Participativo Equi
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
23420,92703
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43232503
Corrector ortográfico
1
Caja
caja de corrector
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.101
$ 12.101
44122104
Clips para papel
10
Caja
clip chico
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
44122104
Clips para papel
1
Caja
caja kilo clip
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
60121502
Rotuladores de base disolvente
1
Unidad
plumon sharpie
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
44112001
Libretas de direcciones
1
Unidad
libreta
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
resma carta
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.824
46111502
Minas
1
Unidad
porta mina
$ 1.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.058
$ 1.058
46111502
Minas
1
Unidad
mina
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
lapiz uniball
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
44121701
Lápiz pasta
1
Unidad
lapiz gel
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
14111530
Notas de papel autoadhesivo
4
Unidad
post it
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz
1
Unidad
boligrafo parker
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
14111509
Artículos de papelería
10
Resma
resma oficio
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.090
$ 31.092
Total Neto
$ 123.268
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.421
TOTAL OC
$ 146.689
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.