Orden de Compra. Nº3713-72-SE17 "Insumos de Oficina, Diagnostico Participativo Equi"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-72-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina, Diagnostico Participativo Equi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 23420,92703
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232503
Corrector ortográfico1Cajacaja de corrector   $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.101 $ 12.101
44122104
Clips para papel10Cajaclip chico  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
44122104
Clips para papel1Cajacaja kilo clip  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
60121502
Rotuladores de base disolvente1Unidadplumon sharpie  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
44112001
Libretas de direcciones1Unidadlibreta  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
14111509
Artículos de papelería20Unidadresma carta  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.824
46111502
Minas1Unidadporta mina  $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058
46111502
Minas1Unidadmina  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
44121701
Lápiz pasta1Unidadlapiz uniball  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
44121701
Lápiz pasta1Unidadlapiz gel  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidadpost it  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
44121714
Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz1Unidadboligrafo parker  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
14111509
Artículos de papelería10Resmaresma oficio  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092
Total Neto $ 123.268
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.421
TOTAL OC $ 146.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.