Orden de Compra. Nº3713-82-SE17 "Insumos de oficina, Depto. de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-82-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos de oficina, Depto. de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 20799,428326
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidadcuaderno torre  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
44112001
Libretas de direcciones8Unidadlibreta de correspondencia  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429
52121502
Cobertor acolchado o plumón2Unidadplumon sharpie negro  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
26111701
Baterías recargables5Unidadbateria duracell  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.545 $ 15.546
44122011
Carpetas para archivos1Unidadcarpeta con elastico  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer1Unidadestuche  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
44121706
Lápices de madera1Cajacaja lapiz grafito  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
43202001
Discos compactos (CD)1Paquetetorre CD 50u  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
44121505
Sobres especiales1Paquetesobre CD 50u  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
14111509
Artículos de papelería6Resmaresma oficio  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.664
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6Unidadstic fix  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Paquetepost it amarillo  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.059
44122011
Carpetas para archivos2Unidadcarpeta maletin  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
14111514
Bloques para mensajes1Blockblock calco  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
14111509
Artículos de papelería6Resmaresma carta  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.655
44121505
Sobres especiales3Paquetesobre americano  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
Total Neto $ 109.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.799
TOTAL OC $ 130.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.