Orden de Compra. Nº
3713-82-SE17
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Insumos de oficina, Depto. de Salud
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3713-82-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de oficina, Depto. de Salud
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
20799,428326
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
cuaderno torre
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
44112001
Libretas de direcciones
8
Unidad
libreta de correspondencia
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.432
$ 11.429
52121502
Cobertor acolchado o plumón
2
Unidad
plumon sharpie negro
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
26111701
Baterías recargables
5
Unidad
bateria duracell
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.545
$ 15.546
44122011
Carpetas para archivos
1
Unidad
carpeta con elastico
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer
1
Unidad
estuche
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
44121706
Lápices de madera
1
Caja
caja lapiz grafito
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
43202001
Discos compactos (CD)
1
Paquete
torre CD 50u
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
44121505
Sobres especiales
1
Paquete
sobre CD 50u
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
14111509
Artículos de papelería
6
Resma
resma oficio
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.662
$ 19.664
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
stic fix
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Paquete
post it amarillo
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.059
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
carpeta maletin
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
14111514
Bloques para mensajes
1
Block
block calco
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
14111509
Artículos de papelería
6
Resma
resma carta
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.654
$ 18.655
44121505
Sobres especiales
3
Paquete
sobre americano
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
Total Neto
$ 109.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.799
TOTAL OC
$ 130.270
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.