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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3713-83-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios odontológicos, Sembrando Sonrisas 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
107916,129943503 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| contacto | el proveedor debe coordinar con el jefe encargado del porgrama, Sr. Leonardo Navarro Bustamante, correo leonardo.navarro@munilosvilos.cl |
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Proveedor |
Francisco José |
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Razón Social |
FRANCISCO JOSÉ PEÑA APABLAZA
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R.U.T. |
17.598.272-8 |
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Sucursal |
Francisco José |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122001
| Servicios de dentistas | 1 | Global | El programa consiste en visitas del equipo de salud odontológico a los establecimientos educacionales de párvulos para la aplicación de flúor barniz (2 veces al año), la realización de un examen de salud oral a cada niño o niña, entrega de kit de higiene oral y ...ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 830.485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830.485
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$ 830.485
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Total Neto
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$ 830.485
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (11,5%) 11,5 %
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$ 107.916
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$ 938.401
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.