Orden de Compra. Nº3713-98-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-33-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Vilos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3713-98-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3713-33-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3713-33-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Vilos
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 20721,4
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DANIELA VILLASECA
Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS
R.U.T. 15.530.545-2
Sucursal COMERCIAL DANIELA VILLASECA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas10Unidadinsecticidas raid mata insectos , mata moscas, variedades  $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
12161902
Detergentes surfactantes15Unidadlimpiador de pisos poett grande variedades  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.275
46181504
Guantes protectores10Unidadguantes de aseo amarillos  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaños absorventes  $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
47131603
Esponjas15Unidadbonobril  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485
47131816
Desodorantes20Unidaddesodorante ambiental arom frutillas en crema y lisoform variedades  $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidadlimpiavidrios  $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
47121701
Bolsas de basura10Paquetepaquete de bolsas de basura medidas 70*90   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
14111704
Papel higiénico20Paquetepaquete de confort de 6 u 8 rollos buena calidad  $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
Total Neto $ 109.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.721
TOTAL OC $ 129.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.