|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3714-103-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina para Escuela Ercole Bencini |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3714-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
|
|
R.U.T. |
69.041.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
|
Comuna |
Los Vilos
|
|
Impuesto |
24149,1482 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salinas |
|
Razón Social |
PABLO SALINAS JIMENEZ
|
|
R.U.T. |
3.896.347-3 |
|
Sucursal |
Salinas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 25 | Unidad no definida | Cartulina dorada | |
$ 496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.400
|
$ 12.395
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 100 | Unidad no definida | Cuaderno College lineal | |
$ 588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.800
|
$ 58.824
|
14111509
| Artículos de papelería | 70 | Unidad no definida | Goma eva glitter | |
$ 798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.860
|
$ 55.882
|
|
|
Total Neto
|
$ 127.101
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.149
|
|
$ 151.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.