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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-112-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de reconocimientos REQ N°157 compra ágil: 3714-129-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
126084 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISUTEX |
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Razón Social |
DISUTEX SPA
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R.U.T. |
76.346.925-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISUTEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 16 | Unidad | Medallón color plata (según especificaciones técnicas) | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.200
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$ 95.200
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49101701
| Medallas | 16 | Unidad | Medallón color bronce (según especificaciones técnicas) | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.200
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$ 95.200
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49101702
| Trofeos | 14 | Unidad | Copa metálica dorada (según especificaciones técnicas) | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.000
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$ 378.000
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49101701
| Medallas | 16 | Unidad | Medallón color oro (según especificaciones técnicas) | |
$ 5.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.200
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$ 95.200
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Total Neto
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$ 663.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.084
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$ 789.684
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.