Orden de Compra. Nº3714-136-AG24 "Adquisición de material de ferretería REQ N°205 desde compra ágil: 3714-130-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-136-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de ferretería REQ N°205 desde compra ágil: 3714-130-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 516 - 541 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Lincoyan N°255
Comuna Los Vilos
Impuesto 297454,5
Dirección de Envío de la Factura Lincoyan N°255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JRV INGENIERIA SPA
Razón Social JRV INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.709.103-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JRV INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GlobalAdquisición de material de ferretería REQ N°205 desde compra ágil: 3714-130-COT24 Orden de Compra codigo: 3714-136-AG24 dirigida a JRV INGENIERIA SPA Material de Ferretería para el área de Mantenimiento - $ 1.565.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.565.550 $ 1.565.550
Total Neto $ 1.565.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.454
TOTAL OC $ 1.863.004


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.930.693-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.299.547-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.709.103-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.