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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3714-14-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Materiales Ferreteria-REQ33-desde TD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
314505,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
minox |
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Razón Social |
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
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R.U.T. |
7.299.547-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
minox |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | Adquisición Materiales de Ferreteria
Requerimiento N°33
Trato Directo Costo Evaluación
Plan de Mantenimiento
Rodillo Chiporro Hela 7” x 80
Rodillo Corta Gota 18 cm x 90
Bandeja para Pintar Hela x 40
Botella 1 lt. Aguarras Colormart x 80
Bolsas de Basura 1,20 x 1,60 x 300
Gas Butano Gordo 190 g x 2
Copla de Cobre de ¾ x 2
Linga Carga Máxima 2250 x 3
Cerestain Galon Roble x 10
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$ 1.655.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.655.294
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$ 1.655.294
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Total Neto
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$ 1.655.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 314.506
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$ 1.969.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.