Orden de Compra. Nº
3714-189-SE24
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Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde -REQ N°132 desde 3714-64-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3714-189-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde -REQ N°132 desde 3714-64-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3714-64-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyan N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 164 del sistema CAS CHILE MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
1264640
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FASA GROUP EIRL
Razón Social
CONSULTORA FASA GROUP JORGE FALTIN VILLALOBOS E.I.
R.U.T.
76.574.068-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FASA GROUP EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela El Quelón Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 285.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Clara Vial Orrego Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 2.427.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.427.500
$ 2.427.500
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Tilama Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 345.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 345.000
$ 345.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Presidente Federico Errazuriz Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 365.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 365.000
$ 365.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Pablo Barroilhet Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 375.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375.000
$ 375.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Los Maquis Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 513.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 513.500
$ 513.500
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Forjadores de Chile Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 475.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475.000
$ 475.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Escuela Jenaro Tórtora Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 857.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 857.000
$ 857.000
72102903
Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre
1
Global
Ejecución de mejoras para certificación Sello Verde - Jardín Infantil Felipe y Carola Se debe emitir una factura por cada establecimiento. El proveedor debe coordinarse con la Unidad de Finanzas del DAEM para la emisión de la factura.
$ 1.013.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.013.000
$ 1.013.000
Total Neto
$ 6.656.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.264.640
TOTAL OC
$ 7.920.640
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.