Orden de Compra. Nº3714-233-SE14 "Materiales de oficina escuela Los Cóndores"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3714-233-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina escuela Los Cóndores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 7041,02
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Cajabarra de silicona barra de silicona $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
14111609
Papel para forrar20UnidadCARTON FORRADO GRUESOCARTON FORRADO GRUESO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111610
Cartulina40UnidadCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44121618
Tijeras4UnidadTIJERASTIJERAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional25UnidadTEMPERAS ARTEL GRANDES: 5 BLANCAS 5 ROJAS 5 AZUL 5 CELESTES 5 NEGRASTEMPERAS ARTEL GRANDES: 5 BLANCAS 5 ROJAS 5 AZUL 5 CELESTES 5 NEGRAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
60121236
Pinceles6UnidadPINCELES N° 14PINCELES N° 14 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 37.058
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.041
TOTAL OC $ 44.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.